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      國際注冊內(nèi)部審計師考試(CIA)內(nèi)部審計技術(shù)(舊版)判斷題每日一練(2020.04.07)

      • 判斷題

        控制就是一系列行動,包括預防性控制、監(jiān)督性控制、檢查性控制、糾正性控制、指導性控制、補償性控制等。

        答案:錯誤
      • 判斷題

        內(nèi)部審計師在發(fā)現(xiàn)控制問題或治理過程不完善的情況下,可以考慮用咨詢服務替代正式的評估,也可以親自運行控制或治理系統(tǒng),以此改進控制或治理過程。

        答案:錯誤
      • 判斷題

        內(nèi)部審計師可以自行確定評估標準。

        答案:錯誤
      • 判斷題

        定期評價組織的道德氛圍不是內(nèi)部審計的職責。

        答案:錯誤
      • 判斷題

        在編制出最終業(yè)務報告之前,被審計部門的管理層無權(quán)閱讀報告草稿。

        答案:錯誤
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