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保險機構應以制度形式明確董事會、審計委員會、審計責任人和內(nèi)部審計部門及人員職責及權限,并統(tǒng)一制定各級內(nèi)審機構和人員的管理制度,包括:崗位設置、崗位責任、任職條件、考核辦法、薪酬制度、輪崗制度、培訓制度等。
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保險機構內(nèi)部審計的范圍應包括所屬保險機構及其直接或間接控制的境內(nèi)保險分支機構和非保險子公司,不包含境外分支機構。
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內(nèi)部審計人員不得參與被審計對象業(yè)務活動、內(nèi)部控制和風險管理等有關的決策和執(zhí)行。
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