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每日一練
章節(jié)練習
內部控制與風險管理章節(jié)練習(2020.01.04)
來源:考試資料網(wǎng)
1
按照內部控制缺陷的重要程度來劃分,內部控制缺陷可以分為()。
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2.判斷題
內部控制是由企業(yè)董事會、監(jiān)事會、經理層實施的,和普通員工沒有關系。
參考答案:
錯誤
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3
企業(yè)建立日常管理制度和定期清查制度,采取財產記錄、實物保管、定期盤查、賬實核對等措施,確保財產安全屬于()。
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4.判斷題
企業(yè)在充分利用信息技術的同時也應當注意防范信息技術所帶來的特有風險。
參考答案:
正確
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5.判斷題
內部控制結構階段是內部控制發(fā)展的第一階段。
參考答案:
錯誤
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6
下列屬于內部控制基本原則的有()。
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7
以下不屬于固定資產管理業(yè)務流程的是()。
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8
COSO著名的《內部控制整合框架》是在()發(fā)布的,該報告是內部控制發(fā)展歷程中的一座重要里程碑。
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9.問答題
簡述內部控制存在那些局限性?
參考答案:
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