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      單項選擇題

      下列由內(nèi)部審計部門實施較為妥當?shù)幕顒邮牵海ǎ?/h4>

      A.在實施之前審查控制系統(tǒng)。
      B.安裝并更新控制系統(tǒng)。
      C.制定控制系統(tǒng)的程序。
      D.設計控制系統(tǒng)。

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      • 單項選擇題

        IIA在《標準》里強調了內(nèi)部控制的四大目標,下列選項中,不屬于四大目標的是:()

        A.運營信息和財務信息的可靠性和完整性
        B.經(jīng)營的效率和效果
        C.遵循適用的法律和法規(guī)
        D.在組織內(nèi)部推廣適當?shù)牡赖潞蛢r值觀

      • 單項選擇題

        某個沒有參與過現(xiàn)金管理審計的審計人員注意到,本月的現(xiàn)金流量相比于去年同期的現(xiàn)金流量有了大幅度的減少,另外一位擁有豐富經(jīng)驗的內(nèi)部審計師告知他這可能是因為公司本月新執(zhí)行的一個采購業(yè)務引起的。那么該審計人員應該:()

        A.為節(jié)省審計費用而將內(nèi)部審計師告知的情況記錄在報告中
        B.審計人員獨立設計一個計劃來進行調查異常的原因
        C.審計人員在內(nèi)部審計師的幫助下建立一個計劃來收集恰當?shù)淖C據(jù)
        D.以上均不可采用

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