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        單項(xiàng)選擇題

        在審計(jì)計(jì)劃階段,內(nèi)部審計(jì)師應(yīng)設(shè)計(jì)審計(jì)目標(biāo)和程序來評(píng)估與審計(jì)活動(dòng)相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn),此處對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的理解是:()

        A.未完成審計(jì)活動(dòng)或方案的不確定的目標(biāo)。
        B.事件或行為對(duì)審計(jì)活動(dòng)產(chǎn)生所有影響的可能性
        C.事件或行為對(duì)審計(jì)活動(dòng)產(chǎn)生不利影響的可能性。
        D.未完成審計(jì)活動(dòng)或方案的既定目標(biāo)。

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        • 單項(xiàng)選擇題

          內(nèi)部審計(jì)師在審計(jì)期間沒有發(fā)現(xiàn)員工的舞弊行為。以下哪項(xiàng)結(jié)果表明內(nèi)部審計(jì)師很可能違反了專業(yè)實(shí)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)?()

          A.沒有對(duì)審計(jì)范圍內(nèi)所有交易的業(yè)務(wù)開展詳細(xì)的檢查
          B.確定審計(jì)范圍內(nèi)任何可能的舞弊都沒有包括重大的金額
          C.確定審計(jì)范圍內(nèi)擴(kuò)展審計(jì)程序的成本會(huì)超出潛在的收益
          D.假定審計(jì)范圍內(nèi)的內(nèi)部控制是充分、有效的

        • 單項(xiàng)選擇題

          下列哪項(xiàng)例證了內(nèi)部控制的固有局限性?()

          A.會(huì)計(jì)主管同時(shí)操作和記錄現(xiàn)金存款
          B.保安允許倉庫保管員在沒有得到授權(quán)的情況下將公司資產(chǎn)搬出倉庫
          C.公司賒銷商品卻沒有適當(dāng)?shù)男庞门鷾?zhǔn)
          D.公司指派一名不認(rèn)識(shí)字的員工保管磁帶庫和運(yùn)行手冊(cè)

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