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        單項選擇題

        公司的內(nèi)部審計師已開展了一系列的確認業(yè)務。由于潛在的成本節(jié)約額,業(yè)務客戶已接受了作為結(jié)果的建議。給定接受成本節(jié)約業(yè)務以及內(nèi)部審計資源缺乏,負責這些業(yè)務的審計經(jīng)理也決定不開展所需的后續(xù)追蹤,他的理由是成本節(jié)約的巨大足以激勵客戶實施審計建議。因此,后續(xù)追蹤沒有安排進常規(guī)業(yè)務計劃中。審計經(jīng)理的決定是否恰當?()

        A.不恰當。內(nèi)部審計師應確定客戶是否恰當?shù)貙嵤┝怂械臉I(yè)務建議。
        B.恰當。后續(xù)追蹤不是法定的。
        C.不恰當。審計資源的缺乏不是遺漏后續(xù)追蹤的充分理由。
        D.恰當。給定可以激勵客戶的充分證據(jù),就不需要后續(xù)追蹤。

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        • 單項選擇題

          對客戶應收賬款的審計發(fā)現(xiàn),以收入的一定的百分比表示的未收回應收賬款在過去兩年中已有大幅度增加。增加的原因是應市場推廣部的敦促而把賒銷范圍擴大至一些信用不佳的公司。在監(jiān)督對該審計發(fā)現(xiàn)的處理情況時以下哪項內(nèi)容沒有用?()

          A.來自賒銷和市場推廣人員的信息,這些人員負責對賒銷政策進行重新評估。
          B.財務主管就糾正措施的落實情況所提供的階段性更新信息。
          C.應收賬款經(jīng)理就未收回應收賬款的收回情況所做的回復。
          D.信息技術部門就新的應收賬款系統(tǒng)的實施情況提供更新信息。

        • 單項選擇題

          下列哪些情況可能導致舞弊的發(fā)生?()
          Ⅰ、管理人員品質(zhì)不佳。
          Ⅱ、管理人員遭受壓力。
          Ⅲ、經(jīng)營活動存在異常交易事項。
          Ⅳ、內(nèi)部審計機構(gòu)在審計中難以獲取充分、相關、可靠的證據(jù)。

          A.Ⅰ、Ⅱ和Ⅲ。
          B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ和Ⅳ。
          C.Ⅱ、Ⅲ和Ⅳ。
          D.Ⅲ和Ⅳ。

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